Kết chuyển giá vốn công trình/dịch vụ¶
Note
Chi phí & doanh thu liên quan đến công trình/dịch vụ thì phải gắn mã công trình/dịch vụ.
Khi tính giá thành công trình/dịch vụ, phần mềm sẽ dựa vào ngày ghi nhận doanh thu để tập hợp chi phí.
Đối với công ty áp dụng chuẩn mực kế toán theo thông tư 200¶
Tập hợp chi phí & Ghi nhận doanh thu¶
Khi hạch toán tập hợp chi phí & ghi nhận doanh thu, bạn cần chọn mã công trình tương ứng.

Kết chuyển chi phí & giá vốn¶
Bước 1: Mở giao diện xử lý giá vốn công trình¶

Bước 2: Kết chuyển chi phí & giá vốn¶
Kết chuyển chi phí
Chọn kỳ cần kết chuyển:
Theo từng tháng: Nếu bạn chọn kỳ là tháng 1, 2, 3, 4,…
Kết chuyển tự động: Nếu bạn kỳ là q1 q2 q3 q4 để kết chuyển theo quý hoặc n để kết chuyển cả năm.
Kiểm tra phần chi phí kết chuyển tại “Danh sách kết chuyển giá vốn công trình”
Những chi phí phát sinh trong kỳ và trước ngày ghi nhận doanh thu tương ứng với công trình/dịch vụ thì sẽ được kết chuyển cùng ngày doanh thu.
Những chi phí trong kỳ nhưng phát sinh sau ngày ghi nhận doanh thu tương ứng với công trình/dịch vụ thì sẽ được kết chuyển vào ngày cuối cùng của tháng.

Kết chuyển giá vốn
Danh sách những công trình/dịch vụ có phát sinh doanh thu trong kỳ và được gắn mã công trình tại mục “Danh sách kết chuyển giá vốn công trình”.

Điều chỉnh giá trị kết chuyển (nếu cần).

Note
Những chi phí phát sinh trong kỳ nhưng sau ngày ghi nhận doanh thu, thì phần mềm chưa tự động cộng chi phí này vào giá vốn công trình đã kết chuyển. Nếu bạn muốn đưa chi phí này vào công trình đã ghi nhận doanh thu tương ứng trong kỳ, thì có thể điều chỉnh lại giá vốn muốn kết chuyển. Ví dụ như hình phía trên: chi phí nhân công phát sinh vào ngày 31/01/2022 chưa được cộng vào giá vốn công trình kết chuyển ngày 18/01/2022.
Hoàn thành việc kiểm tra & chỉnh sửa Nhấn “XÁC NHẬN” để tiến hành kết chuyển chi phí & giá vốn.
Xem kết quả hoặc chỉnh sửa (Nếu cần)¶
Kiểm tra kết quả
Sau khi kết chuyển giá vốn, khi có nhu cầu kiểm tra lại các bút toán phát sinh thì nhấn “Xem kết quả đã tạo”.
Nhấn vào từng tháng để xem các bút toán chi tiết.
Xóa kết chuyển đã tạo
Nếu bạn cần chỉnh sửa hoặc xóa bút toán kết chuyển đã tạo thì nhấn “Xóa kết chuyển trong kỳ được chọn”.
Tip
Bạn có thể xóa từng tháng (nhập tháng), xóa theo quý (nhập q1, q2, …) hoặc xóa cả năm (nhập n).
Đối với công ty áp dụng chuẩn mực kế toán theo thông tư 133¶
Tập hợp chi phí & Ghi nhận doanh thu¶
Khi hạch toán tập hợp chi phí, bạn cần chọn mã công trình và yếu tố chi phí tương ứng.

Tương tự với ghi nhận doanh thu, bạn cũng cần phải chọn mã công trình tương ứng.
Kết chuyển giá vốn¶
Bước 1: Mở giao diện xử lý giá vốn công trình¶

Bước 2: Kết chuyển chi phí & giá vốn¶
Kết chuyển giá vốn
Chọn kỳ cần kết chuyển:
Theo từng tháng: Nếu bạn chọn kỳ là tháng 1, 2, 3, 4,…
Kết chuyển tự động: Nếu bạn kỳ là q1 q2 q3 q4 để kết chuyển theo quý hoặc n để kết chuyển cả năm.
Danh sách những công trình/dịch vụ có phát sinh doanh thu trong kỳ và được gắn mã công trình tại mục “Danh sách kết chuyển giá vốn công trình”.
Điều chỉnh giá trị kết chuyển: Bạn có thể tùy ý điều chỉnh giá vốn cần ghi nhận ở kỳ này.
Hoàn thành việc kiểm tra & chỉnh sửa Nhấn “Xác nhận” để tiến hành kết chuyển giá vốn.
Xem kết quả hoặc chỉnh sửa (Nếu cần)¶
Kiểm tra kết quả
Sau khi kết chuyển giá vốn, bạn cần kiểm tra lại các bút toán phát sinh thì nhấn “Xem kết quả đã tạo”.
Nhấn vào từng tháng để xem chi tiết.
Xóa kết chuyển đã tạo
Nếu bạn cần chỉnh sửa hoặc xóa bút toán kết chuyển đã tạo thì nhấn “Xóa kết chuyển trong kỳ được chọn”.
Tip
Bạn có thể xóa từng tháng (nhập tháng), xóa theo quý (nhập q1, q2, …) hoặc xóa cả năm (nhập n).